Добрый день! Подскажите, такая ситуация:
ИП на ОСН. Деятельность не велась с начала года. За 1 квартал 2009 была подана нулевая декларация по НДС.
С июня появилась ЕНВД деятельность. То что нужно будет отчитаться за 2 квартал по ЕНВД - понятно.
А нужно ли подавать нулевую декларацию по НДС за 2 квартал (в апреле и мае деятельности не было), так как "вмененная" деятельность появилась только в июне 09 г. ??