×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2008
    Сообщений
    343

    предмет давальческого договора - 10 или 41 счет?

    клерки,
    имеется оптовая фирма. фирма закупает ткани и фурнитуру, продает их так же оптом, т.е они идут на 41 счете. значительная часть тканей и фурнитуры идет на изготовление спецодежды по давальческим договорам. до сих пор в учете делалась проводка Дт 41.5 -товары в переработке - Дт 41.1 товары на складе. и оформлялось обычной ТОРГ-12 как на реализацию. потом поступает готовая швейная продукция и проводка обратная -Д 41,1 - кт 41,5.... расходы на пошив отдельно 44-60
    чую что-то не то....
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    конечно, 10. Трудно назвать пошив из вашей ткани спецодежды доработкой..
    и оформлялось обычной ТОРГ-12 как на реализацию.
    должна быть М-15
    учете делалась проводка Дт 41.5 -товары в переработке - Дт 41.1 товары на складе.
    10.7 10.1

    поступает готовая швейная продукция и проводка обратная -Д 41,1 - кт 41,5.... расходы на пошив отдельно 44-60
    чую что-то не то....
    Должно быть:
    20 10.7
    20 60
    41 20
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. #3
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2008
    Сообщений
    343
    то есть ткани, которые отдаются в пошив, надо вручную перевести в разряд материалов 10-41? потому что покупаются они же общей кучей, и неизвестно, когда, сколько и каких тканей пойдет на переработку.
    и вот как мне это за 2 (!) года исправлять... не считая того, что себестоимость была посчитана неправильно....

  5. #5
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    в ссылке что я дала есть вариант всё-таки оставить на 41)))
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2008
    Сообщений
    343
    ну будем считать что ткани расфасовали. да так хитро, что получили халаты, куртки и штаны... но в любом случае, отдельного счета(субсчета) для аккумуляции расходов на переработку нет... 20 не используется, на 41 есть только 41.5 сама стоимость товаров. хотя нашла вот что с 44 стоимость переработки падает на 41.1....
    проводки - 41.1 - 44 приход товара по количеству и сумме(только сумма за переработку)
    и бух справка 41.1-41.5 принят товар из переработки только по сумме. т е все-таки стоимость товара СКЛАДЫВАеТСЯ из цены исходного сырья и стоимости переработки.. но что-то через пятое место....

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Извините, что вклиниваюсь, когда мы делаем акт о передаче товаров на переработку, по каким сумам я должна оценить этот товар? По дебету сч.41, т.е. как он был оприходован без НДС и если бы списывался на 90/2 при обычной продаже?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    по каким сумам я должна оценить этот товар
    По тем, по которым актив отражен на счетах его учета.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •