Здравствуйте, скажите пожалуйста, мы рассчитали НДС платеж получился по 3 000 руб в мес., в феврале не перечислили его (пропустили) сейчас рассчитали уточненку, где получается что треть НДС уже не 3000 а 1700.
Подскажите как зачитывают переплату? Мы можем ее учесть и после того как отошлем уточненку в марте (до 20-го) заплатить не 6000 (оставшиеся 2 трети), а 2 100 ??
Спасибо