Подскажите, правильно ли у меня получается: арендуем офис, платим НДС как налоговый агент. Записала контрагента, договор аренды с указанием, что организация выступает в качестве налогового агента по НДС. Выписываю поступление услуг аренды (и сч-ф) на сумму аренды с НДС. программа делает проводки:
ДТ 26 КТ 60 5062,2
Дт 60 Кт 68,02 772,2.
Так я что-то засомневалась, а правильно ли она всю сумму на 26 счет ставит (в т.ч.НДС) Платежки-то делаем две: сумма аренды 4290 в УФК,
сумма НДС 772,2 в ИФНС