ПОДСКАЖИТЕ, КАК МНЕ ВЫКРУТИТСЯ ТЕПЕРЬ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ.
11,03,2008 года нам на счет поступил аванс за продукцию..
Отгрузили мы на экспорт 18.04.2008.г .
По не знанию я документы (накладная, счет – фактура) выписала с 18 % НДС. И включила поступление аванса в декларацию за 1 квартал 2008 года.. и уплатила с этого НДС… А отгрузку во 2 квартал 2008 года с 18%НДСом.
Как мне теперь исправить ошибку… Смогу ли я переоформить документы?. И какую часть мне взять к возмещению. Если мы закупали материалы для производства продукции сразу большой партией. И не на конкретную партию товара.