×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите исправить ошибку!

    ПОДСКАЖИТЕ, КАК МНЕ ВЫКРУТИТСЯ ТЕПЕРЬ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ.
    11,03,2008 года нам на счет поступил аванс за продукцию..
    Отгрузили мы на экспорт 18.04.2008.г .
    По не знанию я документы (накладная, счет – фактура) выписала с 18 % НДС. И включила поступление аванса в декларацию за 1 квартал 2008 года.. и уплатила с этого НДС… А отгрузку во 2 квартал 2008 года с 18%НДСом.
    Как мне теперь исправить ошибку… Смогу ли я переоформить документы?. И какую часть мне взять к возмещению. Если мы закупали материалы для производства продукции сразу большой партией. И не на конкретную партию товара.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Смогу ли я переоформить документы?
    А стоит? Сумма внушительна?
    И какую часть мне взять к возмещению
    А во 2 кв. 2008 вы вычет не заявляли?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А стоит? Сумма внушительна?

    А во 2 кв. 2008 вы вычет не заявляли?
    К вычетам по НДС приняты как обычно..по поступлению материалов.
    Я все провела как обычная реализация по России.. и 7 раздел не заполняла.. и НДс не накрутила на сумму реализации .. а выделила расчетным путем ..включив в 3 раздел декларации

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •