×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2009
    Сообщений
    146

    Подскажите с НДС????

    Я что-то не могу понять правильно ли я считала и заполняла декларацию ... И вообще как должно быть. В оборотке у меня есть сч. 76 АВ. счета 76 ВА нет. должен ли он быть??? Помогите пожалуйста , мне кажется я вообще все не верно считаю...... я так понимаю если есть 76 ВА то в декларации заполняют строки 090 и 150 .
    Я заполняла по такому принципу :
    Раздел3
    стр 010 Налоговая база ОСВ 90.1-90,3
    стр 010 Сумма НДС ОСВ 90.3
    стр 070 Налоговая база ОСВ 62.2 Обороты по Кт
    стр 070 Сумма НДС ОСВ 62.2 Обороты по Кт*18/118( или ОСВ Обороты Дт 76АВ - суммы должны быть равны
    стр 120 Сумма НДС = Сумма НДС стр 010 + Сумма НДС стр070
    стр 130 Сумма НДС= ОСВ СЧ 19
    стр 200 Сумма НДС= ОСВ 62.2 Обороты по Дб*18/118 ( или ОСВ Обороты по Кт 76АВ)
    стр 220= стр 130+стр 200
    стр 230= стр 120-стр 220
    если с "+", то в стр 230
    если с "-", то в стр 240
    Последний раз редактировалось Беата; 19.01.2012 в 20:38.

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,593
    счета 76 ВА нет. должен ли он быть???
    Только если вычеты с заплаченных поставщикам авансов применяли

    По описанию строк вроде всё правильно у вас. Еще можно сверить суммы НДС в декларации с анализом 68.2 по субсчетам и с книгами продаж/покупок

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2009
    Сообщений
    146
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Только если вычеты с заплаченных поставщикам авансов применяли

    По описанию строк вроде всё правильно у вас. Еще можно сверить суммы НДС в декларации с анализом 68.2 по субсчетам и с книгами продаж/покупок
    Спасибо за ответ!!!Я сверяла анализ 68.2 и книги . а можете поподробнее про эти вычеты с заплаченных поставщиками авансов? кто их должен применять? и для какой цели они придуманы?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,593
    а можете поподробнее про эти вычеты с заплаченных поставщиками авансов? кто их должен применять? и для какой цели они придуманы?
    Придуманы для уменьшения налога к уплате
    Вы заплатили аванс поставщику, если договором аванс предусмотрен и поставщик выдал счет-фактуру, то можете НДС с аванса поставить к вычету. (68.2 - 76.ВА)
    Потом когда придет товар (работа/услуга) вы по этому товару снова ставите НДС вычету, как обычно. А тот НДС, который с аванса восстанавливаете (делаете запись в книге продаж 76.ВА - 68.2)

    Применение вычетов - дело добровольное

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2009
    Сообщений
    146
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Придуманы для уменьшения налога к уплате
    Вы заплатили аванс поставщику, если договором аванс предусмотрен и поставщик выдал счет-фактуру, то можете НДС с аванса поставить к вычету. (68.2 - 76.ВА)
    Потом когда придет товар (работа/услуга) вы по этому товару снова ставите НДС вычету, как обычно. А тот НДС, который с аванса восстанавливаете (делаете запись в книге продаж 76.ВА - 68.2)

    Применение вычетов - дело добровольное
    Спасибо !ясно . а то я переживала может что упустила или не верно делаю

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •