Поставщик нам выдал с-фактуру с неправильной суммой и НДС по ней был принят в вычету. Далее, при получении правильного с-фактуры (номер и дата те же, только сумма другая), я заполнила доп. лист и подала уточненку. Исправительный записи в б/у сдалала в квартале поступления исправленного с-ф.
Скажите, надо подшивать два счета-фактуры и регистрировать их в Журнале регистрации с-ф полученных?