Здравствуйте!
Кто сталкивался, помогите, или отшлите, где почитать.
Была оказана услуга на сумму 100 000 рублей, в том числе НДС (18%) 15254 рубля. все документы покупателю были выданы правильно. покупатель оплатил 100 000 рублей. указал в назначении платежа "без НДС". устранять ошибку отказывается. так что имеем то, что имеем. Что с этим делать? как правильно разнести?
не придется ли мне начислять 18% на 100 000 рублей и ставить к уплате НДС 18 000 рублей? или может 15254 теперь вместо НДС от покупателя считать как подарок со всеми вытекающими?
или вообще не обращать внимание на их назначение платежа и разносить как обычную реализацию?
помогите, плиз, башка опухла