уважаемые клерки! подскажите, пожалуйста, новичку!
Ситуация 1: за 1 квартал 2008 пакет по экспорту подавался, но ИФНС не подтвердила факт экспорта (кажется, из-за неполного пакета), доначислив сумму НДС 18% на экспортную выручку, вычеты по входящему НДС, естественно, не возмещены.
Теперь есть необходимость сдать доп. расчет за 1 кв. (всвязи с изменениями в 3 разделе). Вопрос: я должна заполнить 7 раздел и отразить начисление НДС и вычеты несмотря на то, что ИФНС самостоятельно уже начислила НДС?
Ситуация 2: по некоторым месяцам 2007 года факт экспорта подтвержден, но вычеты не приняты ИФНС или приняты в малом объеме.
Так как в этих декларациях бухгалтером были сделаны существенные ошибки в определении суммы вычетов в 5 разделе, то как быть теперь? Сдавать декларацию с исправленным 5 разделом в части вычетов за тот период или сдать 6 раздел в текущем периоде (налоговый инспектор подсказал 2-й вариант, но я читала в консультанте обратное)?