×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Olyaaa
    Гость

    Ситуации по экспорту

    уважаемые клерки! подскажите, пожалуйста, новичку!

    Ситуация 1: за 1 квартал 2008 пакет по экспорту подавался, но ИФНС не подтвердила факт экспорта (кажется, из-за неполного пакета), доначислив сумму НДС 18% на экспортную выручку, вычеты по входящему НДС, естественно, не возмещены.

    Теперь есть необходимость сдать доп. расчет за 1 кв. (всвязи с изменениями в 3 разделе). Вопрос: я должна заполнить 7 раздел и отразить начисление НДС и вычеты несмотря на то, что ИФНС самостоятельно уже начислила НДС?

    Ситуация 2: по некоторым месяцам 2007 года факт экспорта подтвержден, но вычеты не приняты ИФНС или приняты в малом объеме.

    Так как в этих декларациях бухгалтером были сделаны существенные ошибки в определении суммы вычетов в 5 разделе, то как быть теперь? Сдавать декларацию с исправленным 5 разделом в части вычетов за тот период или сдать 6 раздел в текущем периоде (налоговый инспектор подсказал 2-й вариант, но я читала в консультанте обратное)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Olyaaa
    Гость
    Запуталась в конец
    Когда собран пакет по истечении 180 дней, то что делать с вычетами? Как они отражаются в декларации понятно (в графах 4 и 6).
    Вопрос как это отражать в книге покупок за этот период?
    Т.е. показать запись в книге покупок с минусом (сумма НДС ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению) и тут же запись в книге покупок с плюсом (налоговые вычеты по по операциям, по которым подтвержден экспорт)?
    HELP!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •