×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.03.2004
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    72

    Вопрос Учет трудовых книжек

    Подскажите пожалуйста как отразить в бухгалтерском учете стоимость приобретенных трудовых книжек, но не востребованных в данный момент для конкретного работника. В дальнейшем их стоимость компенсируется работником путем удержания из з/платы.
    Я понимаю так:
    Д76 К51 - оплачены бланки трудовых книжек
    Д73 К76 - отражена задолженность работников перед предприятием
    Д70 К73 - погашена задолженность работниками за трудовые книжки за счет з/платы
    А на каком счете останется стоимость трудовых книжек, приобретенная для "будущих" работников.
    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2003
    Сообщений
    1,809
    Недавно обсуждали:
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=29591

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.03.2004
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    72
    Из далека спасибо за ссылку на ранее обсуждаемую тему.
    Правильно ли я поняла, что стоимость не востребованных в данный момент трудовых книжек будет отражаться на сч. 006 (если расценивать трудовые книжки как бланки строгой отчетности) и проводки будут такие. Например:
    Д76 К51
    1000 р.- оплачены бланки трудовых книжек
    Д 006
    1000 р. - оприходованы поступившие бланки трудовых книжек
    Д73 К76
    500 р. - отражена задолженность работников перед предприятием
    Д70 К73
    500 р. - погашена задолженность работниками за трудовые книжки за счет з/платы
    К006
    500 р. - списаны трудовые книжки
    Остаток по сч. 006 соответственно 500 р.
    У меня вопрос: по Д 73 счета отражать всю стоимость приобретенных книжек или лишь стоимость востребованных в данный момент для конкретных работников?
    Или лучше действительно воспользоваться сч. 50.3?
    Спасибо.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2003
    Сообщений
    1,809
    Запись Д73 К76 делаете тогда, когда выписываете книжку конкретному работнику.
    Счёт 50.3 о другом. Для книжек он не подходит.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    33
    Цитата Сообщение от Из далека Посмотреть сообщение
    Запись Д73 К76 делаете тогда, когда выписываете книжку конкретному работнику.
    Счёт 50.3 о другом. Для книжек он не подходит.
    Точно не подходит, а то наши бухгалтера утверждают, что они должны вестись на 50.3, а мне как-то непонятны проводки при данной операции с использованием этого счета, может подскажите...плиззз...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •