Работник находился в командировке до 10.08, организацией было решено продлить командировку до 20.08. Т.к. работник получил деньги на командировочные расходы (суточные, на проживание) до 10.08, кассир 10.08 взял деньги из кассы, отправил почтовый перевод через почту на имя подотчетника. Ему выдали квитанцию почтового отделения, уведомление о получении подотчетником денежных средств.
Как отразить в бух. учете данную операцию?
Мы сделали проводку Д 57 "Переводы в пути" К 50 "Касса".
Т.к. это делалось проводкой, в отчете за день, а также в отчете кассира (работаем в 1С) сумма на 10.08 не совпадает с факт. наличием. Если формируем оборотно-сальдовую ведомость, сумма формируется правильная. Может надо создать расходный кассовый ордер по 71 счету на данного работника? Т.е. будет Д 71 К 50. А кто тогда будет подписывать РКО?
Клерки, может у кого такие ситуации были, помогите пожалуйста!