×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Сообщений
    37

    Вопрос Вопрос по счету 68.4.2

    Наша организация применяет ПБУ 18/02.
    У меня за 9 месяцев убыток и по НУ и по БУ.
    Сальдо по сч.68.4.2 не должно быть, т.е =0.
    У меня в оборотке висит на конец отчетного периода сальдо Д 68.4.2.
    Все операции по закрытию месяца проведены корректно.Анализ показателей оценки имущеста налогового учета показывает разницу в оценке имущества по НУ и БУ.Разница объяснима.Мы взяли в лизинг имущество (учитывается на нашем балансе)и в бухгалтерском учете оно принято по стоимости, указанной в договоре лизинга, а в налоговом учете указана первоночальная стоимость имущества по справке лизигодателя.В результате возникает НВР и соответственно ОНО.Формируется проводка 68.4.2/77 на сумму ОНО.Т.е. по Дсч68.4.2 висит сумма, равная величине ОНО.Это правильно?Или нужно что-то сделать и обнулить счет 68.4.2.
    Счет 68.4.2 закрываю только а конце года.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Сообщений
    37
    Буду рада, если кто-то поможет.

  3. #3
    Клерк Аватар для katerina371
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    704
    Возможно Вы не правильно начислили условный доход по налогу на прибыль, либо ОНА по убытку. Без цифр сказать сложно.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Сообщений
    37
    Начисляю не я, а программа.Не знаю ошибка это или нет.Если ошибка, то как ее найти.

  5. #5
    Клерк Аватар для katerina371
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    704
    Если Вы знаете ПБУ 18, то можете сами все разницы начислить, например в Экселе, а затем сравнить с теми, что начислила программа. Так сложно сказать. Еще вопрос, а Вы случайно, в бухучете лизинговые ежемесячные платежи на расходы не кидаете?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Сообщений
    37
    Проблема возникла в отчете за 9 месяцев.Машину по договору лизинга получили в сентябре и в конце сентября ввели в эксплуатацию.Из лизинговых платежей был оплачен только аванс. Я поняла ваш вопрос.В сентябре я в бухучете по лизингу еще не успела ничего в расходы кинуть. А с октября, согласно учетной политике, начну лизинговые платежи равномерно списывать в расходы по НУ. По бухгалтерскому учету на расходы будет списываться только бухгалтерская амортизация.
    По поводу Ехеl мысль разумная.Вчера вечером, когда думала над своим вопросом, у меня тоже была такая задумка.Сегодня попробую это осуществить.Спасибо Вам большое katerina371.Если Вам ещё что-то придет на ум-поделитесь, буду рада любой помощи.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Сообщений
    37
    Все посмотрела, но не могу понять, почему все-таки на конец сентября сальдо Д68.4.2
    Цифры следующие.
    Сальдо на начало 01.09. по сч.68.4.2 = 0.
    99.2.3 / 68.4.2 342,32 руб. начислено ПНО
    09 / 68.4.2 15 750,05 руб. признание ОНА
    68.4.2 / 77 116 514,76 руб. признание ОНО (ос.средства)
    68.4.2 / 99.2.2 16 092,38 руб. начислен условный доход.

    Д 68.4.2 = -УД+ПНО+ОНА-ОНО = -16092,38+342,32+15750,05-116514,76 = 116514,77

    Т.е.остаток по Д68.4.2 равен ОНО.

  8. #8
    guildestern
    Гость
    По субсчету 68,4,1 "Расчеты с бюджетом" отражаются перечисления в бюджет например авансовые платежи по налогу на прибыль в течении года.
    По субсчету 68,4,2 "Расчет налога на прибыль" ведется собственно расчет налога на прибыль, все проводки формирующие налог на прибыль корреспондируют с этим субсчетом. Например: 09 68,4,2; 68,4,2 77; 99,2,3 68,4,2.
    В итоге по итогам года вы получаете по счету 68,4,2 сумму налога на прибыль начисленного, по счету 68,4,1 сумму перечисленных авансовых платежей. Завершающей проводкой в конце года Дт 68,4,2 КТ 68,4,1 на сумму начисленного по итогам года налога на прибыль (в случае если налог на прибыль имеется) вы перекроите задолженность по сч 68,4,2, а по счету 68,4,1 получите сумму причитающейся доплаты или возврата из бюджета.
    Я лично делаю так. Очень удобно

  9. #9
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    данных мало что бы по цифрам проверить почему так выходит. распишите разницы по БУ и НУ , т.е. убыток бухалтерский, разницы и убыток налоговый
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Сообщений
    37
    Все мне это понятно.Получается, что не надо смотреть на сальдо по сч.68.4.2 в течение года и только по концу года сделать проводку 68.4.2 / 68.4.1 (по бюджетам).
    Просто я прочитала, что при убытке сальдо по сч.68.4.2 должно быть = 0 .А у меня на 30.09 висит по нему сальдо.Вот и сомневаюсь.

  11. #11
    guildestern
    Гость
    Цитата Сообщение от Сомневающийся Посмотреть сообщение
    при убытке сальдо по сч.68.4.2 должно быть = 0 .А у меня на 30.09 висит по нему сальдо.Вот и сомневаюсь.
    Необходимо сделать проводку Дт 09 Кт 68-4-2 на сумму дебетового сальдо

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Сообщений
    37
    А будет корректно, ручками корректировать НУ ? Зачем тогда ПБУ 18?

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А что нужно корректировать в НУ, если речь пока о проводках по пбу 18?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Сообщений
    37
    Цитата Сообщение от guildestern Посмотреть сообщение
    Необходимо сделать проводку Дт 09 Кт 68-4-2 на сумму дебетового сальдо
    У меня вопрос по этому сообщению.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Сообщений
    37
    Ну сделаю я проводку Дт 09 Кт 68.4.2.Счет 68.4.2 закроется.Все вроде бы красиво.Сумма ОНО будет учитываться на 09 счете.А в остальных отчетных периодах что будет происходить с этой суммой на сч.09 ?

  16. #16
    Клерк Аватар для katerina371
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    704
    Ну сделаю я проводку Дт 09 Кт 68.4.2.Счет 68.4.2 закроется.Все вроде бы красиво.Сумма ОНО будет учитываться на 09 счете.А в остальных отчетных периодах что будет происходить с этой суммой на сч.09 ?
    Вы таким образом начислите ОНА на получившийся налоговый убыток. А в последующих периодах, когда будете списывать в декларации убыток, то спишите и этот ОНА. Сумма просто совпала с ОНО по ОС. Это вас наверное и смутило.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Сообщений
    37
    Да katerina, Вы правы.Это меня и смутило.Делаю проводку Дт 09 Кт 68.4.2 и продолжаю наблюдать за своим любимым счетом 68.4.2.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •