Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ошибочно перечислила гос.пошлину за внесение изменений, не связанных с изменением учредит.док-ов. Изначально отнесла на сч. 68.10, думала уменьшу налогооблагаемую базу, а т.к. выяснилось, что ее платить не надо было, то как мне поступить теперь? Сторнировать? Не учитывать в нал. учете?![]()