×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.05.2006
    Сообщений
    456

    Расчет по ОПС заполнение раздела 2,1 уплата платежей

    Подскажите, плиз.
    Все-таки в расчете взносов на пенсионное страхование, в разделе "Уплата страховых взносов" ставится сумма уплаченная ВО втором квартале (то есть в том числе и кусочек первого квартала и здолженности, если были) или же сумма, причитающаюся к уплате ЗА второй квартал, в том числе и уплаченная частично в третьем квартале?

    Вот что нам приказ говорит по этому поводу
    По строкам 010 - 014 отражаются уплаченные суммы авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с разбивкой на страховую и накопительную части трудовой пенсии, которые на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении, относятся к суммам, начисленным за соответствующий период:
    по строке 010 в графах 3, 5, 6 - к суммам, начисленным и отраженным в Разделе 2 в графе 5 по строкам 0200, 0300, 0400, соответственно; а по строке 010 в графе 4 - к суммам, начисленным и отраженным по строке 0200 в графе 6 Раздела 2;
    по строке 011 в графах 3, 5, 6 - к начисленным суммам, отраженным в графе 5 по строкам 0210, 0310, 0410, соответственно; а по строке 011 в графе 4 - к суммам, начисленным и отраженным по строке 0210 в графе 6 Раздела
    А если мы заплатили больше чем начислили за соответствующий период, отражать в декларации то что заплатили, или все-таки то что отразили в разделе 2 по строкам 0200, 0300, 0400 соответственно?

    Читаю и не пойму

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Пишете уплаченное ЗА 2й квартал (т.е. в т.ч. уплаченное до 15.07.08)

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Пишете уплаченное ЗА 2й квартал (т.е. в т.ч. уплаченное до 15.07.08)
    т.е., если у меня начислено
    апр. 500
    май 500
    июнь 400

    платил я:
    15.04 300 за март
    15.05 500 за апрель
    15.06 500 за май
    15.07 400 за июнь

    в разделе 2.1 я пишу что?
    500
    500
    400
    как начислял

    или
    300
    500
    500
    как платил
    или как???
    ничего не пойму...

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    В 2.1 пишете
    500
    500
    400
    а вот это:
    15.04 300 за март
    должно было быть написано в отчете за 1 кв.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В 2.1 пишете

    а вот это:

    должно было быть написано в отчете за 1 кв.
    спасибо)
    хотя и непонятно)))

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    26.05.2006
    Сообщений
    456
    т.е. в т.ч. уплаченное до 15.07.08)
    Так вся фишка в том, что у меня сроки уплаты просрочены. И уплата произведена не 15/07, а завтра только будет.
    И куда писать эти суммы? А относятся они понятное дело к июню 2008 года.

  7. #7
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    И уплата произведена не 15/07, а завтра только будет.
    И куда писать эти суммы?
    в отчет третьего квартала
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Цитата Сообщение от Белка ТНТ Посмотреть сообщение
    в отчет третьего квартала
    Не могу я понять по какому принципу заполняется стр. 015 (Разница)
    Надо ли ее плюсовать с разницей, которую указывала в Расчете за полугодие?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    10.05.2006
    Адрес
    г. Самара
    Сообщений
    298
    Этот раздел уже всех задолбал своим непонятным заполнением. Каждый квартал по нему люди думают что бы на этот раз там нарисовать. Не могут "по человечески" этот раздел придумать для заполнения, чтобы ни одного вопроса у нас не возникало.
    Лично я корректирую этот раздел и указываю все перечисленные платежи в текущем периоде.

  10. #10
    Клерк Аватар для yante
    Регистрация
    13.03.2002
    Адрес
    Новороссийск, Краснодарский край
    Сообщений
    950
    Цитата Сообщение от Белка ТНТ Посмотреть сообщение
    в отчет третьего квартала
    "14. По строкам 010 - 014 отражаются уплаченные суммы авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с разбивкой на страховую и накопительную части трудовой пенсии, которые на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении, относятся к суммам, начисленным за соответствующий период:"

    Я так понимаю, что придется подавать уточненку Может, кто поправит?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Пока всё было в ределах квартала, вопросов не возникало! Но как только появилась какая-то недоплата по итогам квартала, сразу же возник вопрос: Как показать?
    За последние мес. разница получается 5000 р. (не оплачено). Это с учетом июньской оплаты и того, сто за сентябрь мы опять не сможем заплатить взносы в ПФ до 15 числа!
    На самом же деле, у нас д.б. Разница на сумму сентября, т.е. 26 т.р.!
    Получается, что надо суммировать стр. 015 за полугодие и 016 за 9 мес.?Так что ли?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Я тоже не могу понять. Нужно начисленные писать в разделе 2.1 или уплаченные. у меня по накопит. большая переплата, а по страховой наоборот недоимка. что теперь писать, уплаченную или начисленную...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •