Здравствуйте.
ситуация такова:
за 4 квартал директор сдал НДС к возмещению , но указал сумму в тыс руб,и с запятой. (условные цифры)..например, 1000,345 Имел в виду 1000345 руб.
Я так понимаю, что налоговая поймет это , как тысячу рублей?
В 2007г. все затраты списывались на 91.
Я сделала испр. проводки в 4 квартале\, но уже после подачи им декларации.(думали. что он не подал НДС, потом он нашел). получилось даже больше, чем он указывал( 1245000руб)
Сейчас я не знаю, как лучше поступить...
подавать декларацию к возмещению в рублях на новую сумму, или просто забыть как страшный сон?
Дир уверен, что его отчет будет воспринят налоговой как
1000345руб. говорит, так сказали аудиторы, что есл есть 3 знака после запятой. то все хорошо.Я считаю, что как тысяча руб.
Если подам к возмещению такую большую сумму, то грозит камералка, обосноватьь возмещение при списании услуг и материалов на 91 счет я не смогу, скорее всего.
Чем грозит, если ничего не предпринимать?в учете миллион, в декларации тысяча...Блин.
Каша какая-то.
что посоветуете?