×
×
Закрытая тема
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 47
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2003
    Адрес
    г. Ярославль
    Сообщений
    51

    Опять НДС с АВАНСОВ

    Дорогие, Клерки! Все-таки начислять НДС ежедневно с каждого полученного аванса или можно по концу месяца с Кр-та 62.
    В РНК читала, что с каждого аванса(Арбитражная практика).
    Открыли новую фирму. Вот сижу голову ломаю. В старой делала по осттатку Кр-та 62 на конец месяца.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Rh+
    Гость
    Лучше не лениться и делать по каждому авансу

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2002
    Сообщений
    1,138
    Делаю по остатку К 62 на конец периода, хотя правильнее с каждого аванса.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Ленюсь. И не вижу смысла не лениться.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2003
    Адрес
    г. Ярославль
    Сообщений
    51
    Не буду лениться. Потому-что в моей практике была проверка налоговой. Так вот если неверно начислен налог они его начисляют, но к зачету не принимают, т.е. налогопательщик сам должен внести изменения во все декларации. Т.е. начислят вылезет сумма приличная, еще и пени.

  6. #6
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,128
    А как можно определить, "с каждого" аванса начислен налог или "со всех"?

  7. #7
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,577
    <b>stas®</b>, не поняла твой вопрос, а почему нельзя?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2003
    Сообщений
    204
    Я тоже не пойму, как вы это делаете?
    Получаете аванс и начисляете НДС?
    Я это делаю когда закрываю месяц, просто раньше не увижу.Во-первых обороты большие, во-вторых может они через день его закроют, этот аванс.

  9. #9
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,577
    Цитата Сообщение от GERDA
    Я тоже не пойму, как вы это делаете?
    Получаете аванс и начисляете НДС?
    да. И с/ф еще выписываю.

    Цитата Сообщение от GERDA
    Я это делаю когда закрываю месяц, просто раньше не увижу.Во-первых обороты большие, во-вторых может они через день его закроют, этот аванс.
    А я вижу.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    14.12.2003
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    5
    Налоговый период по НДС - календарный месяц (ст. 163 НК).
    Поэтому поддерживаю мнение о начислении НДС с авансов в конце месяца по к-ту 62.

  11. #11
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Выписывать ИМХО надо на каждый аванс, а будет или не будет аванс - это же обычно видно.
    Alis inserviendo consumor

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2002
    Адрес
    Волжский
    Сообщений
    1,512
    Вобще, я понимаю "аванс" это оплата вперед отгрузки, если такое произошло то считаю надо начислять НДС, а то так можно дойти и до одной записи отражающей поступление денег от одного поставщика
    Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra

  13. #13
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,577
    Митч, на самом деле тема на столько затертая-перетертая. Это уже много раз обсуждалось. Результат всех обсуждений, такой, что каждый поступает так как ему удобнее.

  14. #14
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,128
    А я с/ф на авнсы не выписываю. Нет такого требования в НК.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2003
    Сообщений
    204
    Согласна со Стасом.
    Если на мои обороты ежедневно выписывать с/ф на аванс!
    Может вы еще и ежедневно баланс как в банке делаете?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    14.12.2003
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    5
    МАРИЯ, вот с этим абсолютно согласен.
    В конце концов важно соответствует ли начисленный НДС с авансов в декларации кредиту 62 сч. или нет, а как он расчитан по моему вторично.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    10.11.2003
    Адрес
    Урал
    Сообщений
    69
    Цитата Сообщение от stas®
    А как можно определить, "с каждого" аванса начислен налог или "со всех"?
    Если учет ведется в программе 1С то определить это совсем несложно,т.к если оплата поступала например 1-го,3-го и т.д. а отгрузка числа 20-го,28-го то вся оплата идет на 62.2(Авансы полученные в рублях) и отследить это для налоговой несложно, т.к. они очень любят первичку- банк,кассу и накладные на отгрузку, ну а если это СМР, ведь СМР чаще всего закрывают концом месяца, то тут и вообще пару раз плюнуть. Да ведь в сущности и не в 1С это все также видно.Когда отгрузка а когда оплата.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    26.05.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    250
    А я с/ф на авнсы не выписываю. Нет такого требования в НК.
    Опять не выписывает! Сладу никакого с ним нет. ps: Я тоже теперь не выписываю. Законы - в массы!
    Умного на свете много, мало — хорошего.(с)

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2002
    Сообщений
    460
    Не знаю, может я не права, но при небольших объемах и хорошей программе проще выписать, чем потом объяснять. В 1с проблем вообще нет с выпиской и последующим зачетом. И даже удобнее выписывать с/ф по каждому полученному авансу от каждого контрагента, ставит к зачету и оформляет программа все потом автоматом. /только проверяй / Единственное, что я мухлюю, так это, то, что по авансам по ККМ оформляю все по итогам месяца, но, опять-таки, сначала начисляю со всех полученных сумм НДС, а потом их ставлю в зачет.
    Последний раз редактировалось Gummy; 16.12.2003 в 13:44.
    C благодарностью

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2003
    Сообщений
    1,809
    <b>stas®</b>, не соглашусь, что нет такого требования в НК.
    ИМХО, подпункт 2 пункта 3 статьи 169: "Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру... в иных случаях, определенных в установленном порядке".
    пункт 8 той же статьи: "Порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж устанавливается Правительством Российской Федерации".
    Далее смотрим пункт 13 Постановления Правительства № 914.
    У нас это все делается автоматом, затраты минимальны.

  21. #21
    Мулечка
    Гость
    Поступила проще-внесла в учетную политику пунктик, по которому выписываю фактуры на авансы в конце месяца, НДС также начисляю последним днем и в декларациях отражаю только авансы, висящие на конец месяца. В конце-концов, сами же налоговики у меня мою учетную приняли...

  22. #22
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,128
    Из далека, ты сам же все процитировал. Правительству дано право определять порядок ведения четырех документов: двух книг и двух журналов. Никаких прав вводить еще какие-то документы по НДС у правительства нет.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2003
    Сообщений
    204
    Если маленькие обороты, возможно это имеет смысл.
    Никогда не выписывала с/ф на аванс, недавно проверяли НДС, слова не сказали.
    Не обижайтесь, но видимо тем кто выписывают больше заняться нечем.

  24. #24
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,577
    GERDA, да не обижаемся!
    А как изначально вы разносите платеж?
    У вас счет 62 имеет субсчета ''оплата полученная'', ''авансы полученные''?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2003
    Сообщений
    204
    У меня 62.2 расчеты по авансам полученным
    62.1 - расчеты с покупателями и заказчиками
    Работаю в 1-С. Авансы ровняю после закрытия месяца.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2003
    Сообщений
    204
    Да, 62.2 корреспондируется с 51
    62.1 корреспондируется с 90.

  27. #27
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,577
    А я не ''ровняю'' в конце месяца ни чего, и при поступлении денег на р/сч делаю либо проводку 51 - 62,2 либо
    51 - 62,1.
    Каждому свое

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2003
    Сообщений
    204
    А я физически это не смогу сделать, у меня банк тупо разносит бухгалтер-кассир на 62.2
    Если бы у меня приходило 2-3 платежа я конечно видела бы аванс это или нет.

  29. #29
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,577
    GERDA, вот именно по этому я и говорю, что кому как удобно тот так и делает.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2002
    Адрес
    Волжский
    Сообщений
    1,512
    GERDA, ну тогда как-то странно у Вас получается, все платежи идут как авансовые, т.е аванс есть 10/10/?15/10?/20/10 а с/ф авансовая по итогам месяца? Уж тогда пусть Ваш бухгалтер "тупо" разносит на 62.1.
    Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra

Закрытая тема
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •