×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Погашение кредиторки акционерами Можно ли?

    На балансе нашего ООО висит просроченная кредиторка. В ближайшее время фирма не в состоянии ее оплатить. Чтобы не списывать ее в прибыль возможна ли такая «махинация»:
    Акционеры оплачивают кредиторку., со всеми полагающимися документами от кредитора, из личных средств. Эти средства проводятся как увеличение Уставного капитала по решению собрания Акционеров.
    Можно ли так сделать и каким образом производится увеличение уставного капитала? Достаточно провести через кассу или мы обязаны эти деньги сдать в банк. Вообще какова эта процедура? Подскажите, плз.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    каким образом производится увеличение уставного капитала?
    Принимается решение учредителями об увеличении УК. Увеличивается УК. Вносятся изменения в Устав и Учред. договор.
    Достаточно провести через кассу
    Достаточно.

    Не рекомендую показывать прямо расчеты учредителей за товар - может быть проблема с зачетом НДС. Лучше проводить деньги от учредителей на ООО и от ООО - в оплату товара. Во втором куске помните про максимальный расчет наличными.

    Кстати, я может не понял вопроса, но как сочетаются:
    ООО
    и
    Акционеры
    ?

  3. #3
    Аноним
    Гость

    Вверх

    Спасибо! Прямо камень с души.
    Конечно, Учредители, а не акционеры - это мой глюк.
    Насчет максимального расчета - 60000?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Насчет максимального расчета - 60000?
    ага...

  5. #5
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Вопрос вдогонку.
    Я так понимаю, что кроме приходников и счетов-фактур от кредитора ничего не надо. Я имею ввиду кассовый чек. Ведь для них это не выручка.
    И еще, они мне могут несколько приходникоа по 60000 одним днем сделать?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Я так понимаю, что кроме приходников и счетов-фактур от кредитора ничего не надо.
    Нужен чек ККТ.
    Счета-фактуры должны были быть получены тогда, когда была отгрузка (то есть образовалась кредиторка).
    Ведь для них это не выручка.
    А кто говорит про выручку? Это наличные расчеты по оплате товаров (работ, услуг)... (или нет?).
    они мне могут несколько приходникоа по 60000 одним днем сделать?
    Это не спасет... расчеты 60 т.р. ограничены по одной сделке. Если будет 10 договоров по 60 т.р., то проблем быть не должно.

  7. #7
    Аноним
    Гость

    Вниз

    не буду описывать всю ситуация, но не зря я все это дело называется "махинация".

    Короче, как бы так бы без чека ККМ.
    Это действительно долг за товары прошедших арнмен.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Короче, как бы так бы без чека ККМ.
    Можно и без чека... но кредитора могут наказать.

    не зря я все это дело называется "махинация"
    некоторые это называют "гениальными мыслями", но сути это не меняет

  9. #9
    Аноним
    Гость

    Хех

    Н-да, с чеком загвоздка.
    Но тут подумалось о цене вопроса.
    Списывая кредиторку н-р на 100000, я заплачу налог на прибыль 24000, но у меня появится НДС к возмещению на 20000.
    Правильно я мыслю? Если так, может плюнуть, да и списать

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    На вопросы, касающиеся принятия решений Вам придется отвечать самому, извините.
    НДС к возмещению на 20000.
    Налоговики недавно выпустили неприятное письмо, в котором говорили, что для зачета НДС нужен именно кассовый чек и с выделенным НДС. Принятие корешка ПКО уже может вызвать некоторый конфликт с ними, правда, разрешимый.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    03.11.2003
    Адрес
    работа в Москве
    Сообщений
    222
    Аноним, А не проще ли, чтобы не заморачиваться с кассовым чеком и с лимитом расчета наличными деньгами, внести деньги на р/с и с него оплатить?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Оксана7, я так понимаю, он хочет это сделать позавчерашним числом... хотя могу и ошибаться.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    НДС 20000 висит на 19 сч. с момента образования кредиторки.
    Если я списываю в прибыль просроченную кредиторку, то какой же кассовый чек??? От кого???

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Списывая кредиторку н-р на 100000, я заплачу налог на прибыль 24000, но у меня появится НДС к возмещению на 20000.
    Правильно я мыслю?
    Неправильно мыслите. Никакого возмещения нет и быть не может. Списанная задолженность будет внереализац. доходом, а НДС - внереализ.расходом, поэтому с суммы 100000 руб. Вы заплатите (100000-16667)*24% = 20000 руб. налога на прибыль. И, кстати, по-моему, в НУ Вы должны были в обязательном порядке отразить этот доход в том отчётном периоде, когда истёк срок исковой давности, так что, вполне возможно, Вам уже поздно размышлять над этим вопросом.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата:
    ----------------------------------------------------------------------
    "Неправильно мыслите. Никакого возмещения нет и быть не может. Списанная задолженность будет внереализац. доходом, а НДС - внереализ.расходом"
    ----------------------------------------------------------------------
    Прошу прощения, опыта не хватает.
    Куда же мне НДС с 19-го???
    А размышлять над этим вопросом мне действительно поздновато... Вот толко косяк не мой - предшественника, так что исправляю чужие ошибки.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Аноним,
    Д 60 К 91.1 100000
    Д 91.2 К19 16667

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Аноним, не поняла всё-таки, срок исковой давности закончился или нет?

  18. #18
    Аноним
    Гость
    jaspis, срок закончился.
    Спасибо за проводки, сегодня почитала умную книжку и сама нашла, что НДС на 91-й списывается.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •