×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Ввод документов в 1С: 8.1 (только начинаю работать в 1С:8.1)

    Хочу занести в Бухгалтерию 1С: 8.1 все док-ты с начала этого года. Насколько важна хронология занесения этих док-тов? Если я сейчас занесу весь банк, а потом буду заносить счета на оплату и реализацию товара, у меня не будет проблем с программой? Она даст мне все док-ты провести? Подскажите плиз.
    А то, если заносить последовательно, за 2,5 месяца будет ооочень долго.
    Спасибо!

  2. #2
    Fosihas
    Гость
    все будет нормально, как все введете. перепроведете документы все скопом.

    Ну полную картину получите после ввода всех данных, и сформированных регламентных операций.

  3. #3
    Клерк Аватар для НЕБо1996
    Регистрация
    16.11.2007
    Сообщений
    71
    В 1С 8 в меню Сервис есть групповое перепрведение документов. Надо указать дату с какой (в вашем случае с начала года) и выполнить

  4. #4
    Fosihas
    Гость
    НЕБо1996, это ты к какому вопросу?

  5. #5
    Клерк Аватар для НЕБо1996
    Регистрация
    16.11.2007
    Сообщений
    71
    К вопросу о занесении документов.Если занести весь банк, а потом заносить счета на оплату и реализацию товара и прочие. То можно одним перепроведением установить проследовательность проведения документов

  6. #6
    Fosihas
    Гость
    вопрос был о корректности внесеных документов, будет ли это ошибкой

    А восстановление последовательности, это регламентная процедура необходима формирования книг покупок и продаж. И если появится желание их получить то придётся это сделать.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Большое спасибо! Может ответите и на такой вопрос?
    Заношу платежку на перечисление взносов по проф риску, ставлю статус составителя 08 и тип платежа АВ, а программа ругается, говорит, что если пишу 08, то тип платежа д.б. 0. А мы всегда так отправляли платежки.
    Как правильно?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Занесла все документы. Вроде все получилось.
    Но когда попробовала проверить соответствие бухгалтерского и налогового учетов, то программа выдала много красных цифр.
    В основном это введенные мной 31.12.07г остатки по 69 и 70 счетам на 01.01.08 . И еще расходы буд-х периодов, кот. начислились при закрытии месяца. Начисленная сумма оказалась и на 97 сч. и на 20.01.01 и на 20.01.02. Все красным. Что это такое и как с этим бороться?
    Технологический анализ показал, что ошибок нет.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Я не правильно написала. Красным отражаются не введенные остатки на 01 января, а ЕСН (сч. 69) с зарплаты, начисленной за январь и февраль этого года. Ну и сама зарплата, начисленная за этот же период, т.е. сч. 70. В БУ цифры есть, а в НУ их нет, хотя все проводки и по БУ и по НУ отражены в регламентированном учете. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.

  10. #10
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Это информация к контролю, а не сообщения об ошибках.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •