×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    180

    УСН НДС и списание материалов

    У меня вопросик.
    Я приходую поступлене материалов от поставщика и забиваю в т.в. НДС 18%, Затем оплачиваею ему с НДС 18%
    А когда передаю материалы в производство, то они без учета НДС и в расходы (книгу ДиР) попадает сумма "без учета ндс"
    Или же мне надо приходовать материалы без учета НДС, и тогда в Книгу ДиР будет попадать правильная сумма. а как же тогда с п/п там что тоже не выделять НДС?

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,172
    НДС в книге выделяется отдельной строкой. Все Вы делаете правильно, может он и стоит в книге, а Вы его не заметили?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    180
    А! думаете когда оплата уходит, НДС попадает в Книгу, а сами материалы попадают в Книгу при из списании?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,172
    Нет, не при оплате, а при отпуске в производство. Причем я не "думаю", а вижу это из своей книги.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    180
    Да? Я просто посмотрела, что при списании в книгу попадают материалы и они уменьшены на сумму НДС. (оприходовала материал на 82 р +выделила НДС 18р. списалась уже на 82 р.в расходы, а оплатили то 100. Пример, конечно приметивный) А думаю где НДС, мы ведь за него тоже платили и если не ошибаюсь по УСН в расход идет вся сумма оплаченного материала?

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,172
    Так у Вас есть в книге отдельной строкой НДС или нет?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    180
    нет там ничего, в том-то и дело, если бы было, не спросила бы

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,172
    Посмотрите Сервис - сведения об организации - закладка "настройки". Где у Вас там галочки стоят?
    Я так понимаю, что Вы в 1С УСН работаете?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    180
    Да в 1с галочки везде стоят
    Порядок признания расходов по товарам : по факту реализации
    Порядок признания мат.расходов: по факту списания
    Надо что-то поменять?

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,172
    У меня так же Ну тогда не знаю, что-то где-то не так вводите.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    180
    а выделять НДС тоже галочка стоит?

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,172
    Да. У Вас только в материалах НДС не выделяется или еще где-нибудь?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    180
    а если снять, что будет?

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,172
    Будет включаться в стоимость.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    180
    а теперь выделяет, подлец
    строка переданя материалы в производство, в под ней
    переданы материалы в производство (НДС)
    о как!

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    180
    хотя итоги не изменились Я точно загналась и туплю

  17. #17
    Ошалевшая от чужих ляпов Аватар для Ladymmc
    Регистрация
    21.09.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    136
    У меня тоже вопросик.
    За декабрь у меня два поступления МПЗ. Программа 1С.
    В первом поступлении делает проводки
    Д 10.2 К 60.2 4067.80
    Д 19.2 К 60.2 732.20
    Д НДС 732.20

    А во втором делает такие проводки
    Д 10.2 К 60.2 2540.79
    Д НДС 387.58
    То есть во втором случае не выделяет НДС на сч. 19.2, хотя делаю всё одинаково. В чём может быть причина?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •