×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ИП на ОСНО

  1. #1
    Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    ИП на ОСНО.
    Имеется оборудование для производства плстиковых окон.
    1 вопрос: Он может списывать в расходы:покупку оборудования или амортизацию,или вообще ничего по ОС?
    2-ой: Налог на имущество он не платит?


    Р.S/ Над.К ,скажете что сколько раз обсуждалось..извините-не нашла конкретного ответа.В НК-прочитала,что налог на имущество касается только организаций.Или я не поняла НК? Вопрос горящий.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,148
    1. Амортизацию
    2. Он платит налог на имущество как физическое лицо - с недвижимости. Налога на имущество организаций у ИП нет.

  3. #3
    Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    Cooler,может ответите на горящий вопрос:
    ИП на ОСНО,
    Работаю с 4 квартала 2007 г
    Есть оборудование-проиводство пласт окон
    Вопросы:
    1. Налог на имущество не плачу?
    2.В расходы(по 3ндфл) ничего не надо включать-ни само оборудование,ни амортизацию там...?
    3.Карточки на это оборудование вести?(а если никаких расходов не включать,ни налог на имущество,то зачем?)
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Andyko; 30.12.2007 в 12:21. Причина: в связи с перемещением из другой темы

  4. #4
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    1. Закон РФ от 9 декабря 1991 г. N 2003-I
    "О налогах на имущество физических лиц"Статья 2. Объекты налогообложения
    Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:
    1) жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения;

    2. Надо или не надо - решаете сами. По закону - можно.
    ст.256-259 НК РФ + Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей
    (утв. приказом Минфина РФ и МНС РФ от 13 августа 2002 г. N 86н/БГ-3-04/430)

    3. Если включаете в затраты - лучше вести.

  5. #5
    Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    Ребята,как я Вам благодарна.Спасибо:четко,кратко,понятно.
    ИП попросил сделать отчеты за 4 кв.07 г.С производством,говорю ,не работал(очень давно только).И вот возник вопрос серьезный:
    1.ИП на ОСНО,у него метод начисления или "по оплате" или по "по отгрузке". Или,если- "ИП",то сам выбирает-как хочет?
    2.Если "по отгрузке",это:
    счф полученный - НДС начисляем к оплате в бюджет,и условия должны быть выполнены:товар оприходован и оплачен-так?
    сч ф выданный покупателю- этот НДС зачтем при условии обязательном-товар отпущен и оплачен покупателем-так?.
    3. Аванс поступил в декабре от покупателя,а товар(окна) сделаем и отпустим в январе уже.
    3.1 Как тут с НДС быть?
    3.2 Этот аванс будет доходом? в т.ч.если 3НДФЛ составлю,или я опять все в кучу,неправильно вопросы задаю.
    Извините,если сумбур какой.
    Спасибо.
    P.S. Горит,т.к.он мне все документы принес кучу с 1 октября,хотелось учет завести,но уж не до этого,хоть налоговый то сделать в праздники.

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,148
    НДС по отгрузке, НДФЛ и ЕСН по оплате. Первым делом надо посчитать НДС, его до 21 января надо сдать. А для этого достаточно сделать книги покупок и продаж.
    НДФЛ и ЕСН можно делать аж до 30 апреля.

  7. #7
    Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    Спасибо,ребята,большое.Понемногу,потихоньку все проясняется..и что бы мы без Вас делали,дорогие наши активисты!

  8. #8
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Таня GH Посмотреть сообщение
    2.Если "по отгрузке",это:
    счф полученный - НДС начисляем к оплате в бюджет,и условия должны быть выполнены:товар оприходован и оплачен-так?
    сч ф выданный покупателю- этот НДС зачтем при условии обязательном-товар отпущен и оплачен покупателем-так?.
    3. Аванс поступил в декабре от покупателя,а товар(окна) сделаем и отпустим в январе уже.
    3.1 Как тут с НДС быть?
    3.2 Этот аванс будет доходом? в т.ч.если 3НДФЛ составлю,или я опять все в кучу,неправильно вопросы задаю.
    Извините,если сумбур какой.
    Спасибо.
    P.S. Горит,т.к.он мне все документы принес кучу с 1 октября,хотелось учет завести,но уж не до этого,хоть налоговый то сделать в праздники.
    2. Оплата товара для вычета с 2006 года не обязательна
    3.1. НДС за декабрь с предоплаты
    3.2. Будет доходом.

  9. #9
    Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    Lego и Над.К.-спасибо огромное! И Вас-С Рождеством Христовым!!!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •