×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    138

    О возвращенной календарной продукции

    Уважаемые коллеги!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить следующую операцию:

    Мы произвели календарную продукцию. Продали ее заказчику, деньги получили. Но в договоре указано, что нереализованную часть они могут нам вернуть.
    Соответственно, сейчас выручка за полный сданный тираж у нас уже прошла. Себестоимость сформирована и списана.
    Теперь часть тиража они возвращают (естественно, в пределах 10% тиража).
    Какими проводками я списываю данную продукцию?
    Просто получаю 41/60 (это, кажется, называется обратный выкуп), потом списываю 99/41?
    Или сторнировать выручку и списать себестоимость возвращенной продукции?
    Или есть еще варианты?
    Поделиться с друзьями
    z2007o

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Просто получаю 41/60
    .
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    138
    Просто получаю 41/60 и списываю 99/41?

    Извините, но поясните, пожалуйста!
    z2007o

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    и списываю 99/41?
    Если "списывать", то в Дт 91.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    138
    Спасибо!
    z2007o

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •