Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить следующую операцию:
Мы произвели календарную продукцию. Продали ее заказчику, деньги получили. Но в договоре указано, что нереализованную часть они могут нам вернуть.
Соответственно, сейчас выручка за полный сданный тираж у нас уже прошла. Себестоимость сформирована и списана.
Теперь часть тиража они возвращают (естественно, в пределах 10% тиража).
Какими проводками я списываю данную продукцию?
Просто получаю 41/60 (это, кажется, называется обратный выкуп), потом списываю 99/41?
Или сторнировать выручку и списать себестоимость возвращенной продукции?
Или есть еще варианты?