×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.12.2008
    Сообщений
    2

    Начисление амортизации на ОС, сдающегося в аренду

    Основное средство числится на бюджете. Часть сдается в аренду. Амортизация сдаваемой в аренду части начисляется на внебюджете, расходы относятся на 106 счет (по договору аренды помещения, разрешение получено через госимущество).
    Д 1.401.01 К 1.104.02 100 руб
    Д 2.106.2ПР К 2.104.02 100 руб
    Баланс по внебюджету строка 030 - получается отрицательной, потому что фактически балансовой стоимости на внебюджете нет, а амортизация начисляется. Как сдать баланс??

  2. #2
    Клерк Аватар для Teap
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    417
    Амортизация сдаваемой в аренду части начисляется на внебюджете

    Это что? Может я чего не понимаю, но по-моему вы перемудрили. Амортизация никак не зависит оттого, сдаете вы имущество в аренду или не сдаете.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Teap Посмотреть сообщение
    Это что?

    Это так люди себестоимость на расходы пытаются отнести. Уши "хозрасчета" торчат. Или 1С так за уши к налоговому учету пытаются притянуть.

    Цитата Сообщение от Teap Посмотреть сообщение
    Может я чего не понимаю, ...

    Не, ты правильно все понял. Точно намудрили.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Ежик Тамара Посмотреть сообщение
    Как сдать баланс??
    Для начала перестать заниматься фантазиями.
    Порядок начисления амортизации определен инструкцией.
    И все станет на свои места.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Ежик Тамара Посмотреть сообщение
    Основное средство числится на бюджете.Амортизация сдаваемой в аренду части начисляется на внебюджете
    ну всякое за свою долгую жизнь в бюджете видела..но такого даже я не видела...

    Цитата Сообщение от Ежик Тамара Посмотреть сообщение
    Как сдать баланс??
    сделав все правильно, не мудрствуя лукаво...
    в бюджете нельзя путать балансы.. если стоит "1" в виде деятельности, то и должна быть "1"..
    а с точки зрения НК вы завысили расходы и занизили налогооблагаемую базу, потому как это имущество не было приобретено за счет приносящей доход деятельности,а было получено от собственника имущества для ведения Уставной деятельности. Если,конечно, вы потом в налоговом учете эту сумму не вычли... тогда я вообще ничего не понимаю...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •