Помогите советом, плиз.
Организация "А" думала, что она на упрощенке и выставила орагнизации "Б" акт и КС на сумму 500 т.р. без НДС во втором квартале 2007 года. В третьем квартале выяснилось, что орагнизация на ОСН. Пришло требование о предоставлении документов на камеральную по НДС за 2 кв. Что делать?
Организация "Б" согласна доплатить 90 т.р., если мы ей выставим с/ф с датой третьего квартала и заново све акты тоже датой третьего квартала и с НДС. Как это отразить в проводках? Может организации "А" скрыть акты за второй квартал, все платежи показать как авансы, а в третьем уже показать выручку от работ?