В прошлом году наша организация находилась на упращенке и ей была перечислена оплата за товар (товар не наш- комиссионный) по договору юр. лицом. с НДС . Договор был составлен тоже с указанием НДС, хотя наша организация плательщиком НДС не являлась. Товар не был поставлен и мы заключили соглашение о расторжении договора. Вопрос, что мне писать в назначении платежа, возврат оплаты с НДС или без. По сути это не наши деньги и НДС у нас облагается комиссионное вознаграждение. Может я туплю и это значения никакого не имеет, как в назначении платежа указывать...