Вопрос такой:
Находимся на ОСНО, но освобождены от уплаты и расчета НДС
Покупаем товар у Российского поставщика, который указывает в счет-фактуре иную страну происхождения товара и номер таможенной декларации (я так понимаю он привозит товар из-за границы?)
Как мне принимать к учету этот товар? Тоже заносить эти данные? При продаже товара покупателям тоже такую же счет-фактуру выписывать но только уже "Без НДС"? Знаю такую вещь что даже если организация освобождена от уплаты НДС по товару, ввезенному из-за границы она все-равно должна расчитывать и уплачивать НДС. Или это только кто напрямую работает с заграничным поставщиком?
Может конечно глупый вопрос но нигде не могу ответа найти. Помогите кто может![]()