×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    58

    Учет ГСМ по пластиковым картам

    Доброго времени суток, сегодня столкнулся со следующей проблемой: в бюджетной организации есть несколько автомобилей, которые заправляются по одной пластиковой карте, на которую в начале месяца перечисляется энная сумма. В течение месяца водители заправляются и в конце месяца предъявляют свои путевые листы и чеки на заправленное топливо. Также в конце месяца заправочная контора присылает счета-фактуры на фактически произведенные отгрузки топлива. Дело в том что мнения разделились: надо ли приплетать выдачу в подотчет (208) или просто делать приход МЗ от поставщика с последующим списанием. Таким образом может подскажете как оно правильно должно быть? И каким образом правильно отражать в учете все эти операции? Буду благодарен за приведенные примеры проводок.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,191
    Раз
    Два
    и далее Поиск рулит.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    58
    Поиск конечно рулит, но для меня многое осталось неясным. В нашем случае это та самая пополняемая пластиковая карта с пин-кодом, содержащая информацию о конкретном остатке денежных средств. Дело в том что, переводя деньги в топливную компанию (ТК), соответственно увеличивается остаток на карте. Из форума я понял, что пластиковая карта в моем случае - не денежный документ. Но и перечислив определенную сумму в ТК, я не могу оприходовать ГСМ на 1.105.05, т.к. я еще не знаю сколько литров и по какой цене будет приобретено. Позже за приобретенный по этой карте бензин водители отчитаются маршрутными листами и кассовыми чеками на приобретение ГСМ по этой карте. Дык как же правильно вести учет этого бензина?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Hemul Посмотреть сообщение
    ... Из форума я понял, что пластиковая карта в моем случае - не денежный документ. ...
    Нет, конечно. Это в чистом виде аванс. х.206.22.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    58
    Если я перечислил ТК 10000 руб. авансом и наш водитель потратил только 1000 рублей с этой карты. Тогда механизм проводок должен быть следующим?
    Д К
    1.206.22.560 - 1.304.05.340 Перечисление аванса ТК за ГСМ на 10000руб
    1.105.03.340 - 1.208.22.660 Приход ГСМ от ТК через подотчетника на 1000
    1.401.01.272 - 1.105.03.440 Списание использованного бензина на 1000
    1.302.22.ххх - 1.206.22.ххх Зачет аванса выданного ТК на 1000руб
    1.208.22.ххх - 1.302.22.ххх Закрытие расчетов с подотчетником на 1000

    Правильно ли я все расписал?

  6. #6
    Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    Hemul,
    1.105.03.340 - 1.208.22.660 Приход ГСМ от ТК через подотчетника на 1000
    при чем тут подотчетник?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    58
    Цитата Сообщение от Мышь... серая... Посмотреть сообщение
    Hemul, при чем тут подотчетник?
    А как же увязать кассовые чеки привозимые водителями с АЗС с указанием сумм и количества купленного по карте бензина? Или Вы предлагаете не обращать на кассовые чеки никакого внимания, а просто в конце месяца на основании выставляемой сч-фактуры осуществлять поступление ГСМ от ТК и одновременно произвести списание ГСМ? Т.е.:
    1.206.22.560 - 1.304.05.340 Перечисление аванса ТК за ГСМ на 10000руб
    1.105.03.340 - 1.302.22.660 Приход ГСМ от ТК через подотчетника на 1000
    1.401.01.272 - 1.105.03.440 Списание использованного бензина на 1000
    1.302.22.ххх - 1.206.22.ххх Зачет аванса выданного ТК на 1000руб
    Так?

  8. #8
    Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    Hemul, Вы уверены что у Вас именно кассовые чеки? С суммами?

    1.105.03.340 - 1.302.22.660 Приход ГСМ от ТК через подотчетника на 1000
    почему через подотчетника? Приход ГСМ по счет-фактуре, накладной, выданным АЗС или с кем там у Вас договор?

  9. #9
    Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    У нас так:
    1.206.22.560 - 1.304.05.340 -перечисление аванса
    1.105.03.340 - 1.302.22.730 - приход ГСМ по накладной от поставщика1.302.22.830 - 1.206.22.560 - зачет аванса
    1.401.01.272 - 1.105.03.440 - списание на нужды

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    да,кассовые чеки с суммами, по договору обязаны хранить какое то время, мы подшиваем к путевому листу -сверяем данные путевого о заправке и кассовый чек, по чеку проводок не делаем-хотя если вы хотите бензин списывать и приходовать ежедневно- успехов вам всяческих..
    20822000 не используем- человек не получает под.отчет денежные средства,он сразу получает бензин,оплаченный безналом. Поэтому сразу
    Дт 10506340 Кт 30222730 и на основании путевого на фин.результат или себестоимость..У нас гараж большой, мы проводки делаем раз в месяц.

  11. #11
    Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    У нас хоть гараж и небольшой но
    проводки делаем раз в месяц
    тоже

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •