Доброго времени суток, сегодня столкнулся со следующей проблемой: в бюджетной организации есть несколько автомобилей, которые заправляются по одной пластиковой карте, на которую в начале месяца перечисляется энная сумма. В течение месяца водители заправляются и в конце месяца предъявляют свои путевые листы и чеки на заправленное топливо. Также в конце месяца заправочная контора присылает счета-фактуры на фактически произведенные отгрузки топлива. Дело в том что мнения разделились: надо ли приплетать выдачу в подотчет (208) или просто делать приход МЗ от поставщика с последующим списанием. Таким образом может подскажете как оно правильно должно быть? И каким образом правильно отражать в учете все эти операции? Буду благодарен за приведенные примеры проводок.