Заказчик попросил датировать ему сч.ф. 01.06. но акт остался 31.05 вроде все нормально т.к. срок пять дней допусткает это. Но мне же нужно отразить начисление НДС по дате отгрузки (акта), соответсвенно и базу за май увеличить на этот НДС, а у заказчика все путем - он себе НДС в июне уменьшит. Но как быть мне с книгой продаж за май - как туда запихнуть сч.ф. датированную июнем - это нормально вообще так сделать?