×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    32

    Юр.адрес без договора аренды

    Организация начала функционировать нояб.2008,с/ф на входной НДС выписаны на юр.адрес он же факт.,но договор ареды оформлен позже с января 2009,сейчас хотят провести камералку по НДС,вопрос-примет ИФНС входной НДС к вычету или "завернут"с/ф и плакал наш входной НДС(в списке истребуемых документов дог.аренды в первых рядах),ЧТО ПРИДУМАТЬ ???

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    А какие еще документы от арендодателя у Вас есть за этот период?
    Кроме счет-фактуры?

    Почему камералка? Все сроки прошли. Уточненку подавали?
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    32
    Арендодатель не причем,документы на входной НДС от покупки товаров,АРЕНДНЫХ ДОКУМЕНТОВ на период ноябрь,декабрь 2008 не выдавалось по БУ не проводилось(уточняю арендодатель ИП-УСНО-налог на доходы)т.е."задним"числом ИП может дать акты на аренду,мне интересно не это,а примут ли с/ф на юр.и факт.адрес за ноябрь,декабрь (1500000 сумма)если по сути фирма была 2 мес.БОМЖ

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    о чем тогда говорить-то?
    Условия все по НК были соблюдены? Значит, правомерно приняли. Я-то думала, могли быть проблемы по НДС аренды без акта или приема-передачи помещения. А тут-то что?
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  5. #5
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    с/ф на входной НДС выписаны на юр.адрес
    и должны быть выписаны
    в списке истребуемых документов дог.аренды в первых рядах
    зачем?я бы не дала при камералке по НДС

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    32
    Все дело в том,что с/ф за ноябрь 2008,а акт на прием/перед. помещ.и дог.аренды 2009,т.е.2 мес фирма фактически БОМЖ,что сделать сейчас?-переподписать акт,дог.аренды 2008 годом,то возникает законный вопрос почему 2 мес(причем первых)не оплачены нами арендодателю,не проведены нами по БУ,а если не переподписывать,то вопрос на каком основании зарегестрированы по данному адресу с 2008г,что делать то????

  7. #7
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    с/ф за ноябрь 2008,а акт на прием/перед. помещ.и дог.аренды 2009
    т.е вы принимали с/ф без договора аренды?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    32
    Вот именно,какойто "умник"в лице нашего ген.Дира решил что доходов у ИП в этот период и так много,мы мол ежели что напишем письмо,что ИП за наши красивые глаза разрешил нам присутствовать по этому адресу,что мне делать сейчас ума не приложу

  9. #9
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    что мне делать сейчас ума не приложу
    либо убирать из НДС и расходов аренду за 2008 год,либо переписывать договор

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    32
    А как лучше то,переподпишем договор-то почему не провели документы по аренде (ИП вообще то все равно ему сколько доходов-6 % налогов,могли бы и раньше это сделать,просто деньги перечислили бы чуть позже,а у себя по БУ все провели),просто не знаю чем грамотнее оправдать проведение запоздалых актов по аренде (ГОД уже прошел)

  11. #11
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    почему не провели документы по аренде
    Все дело в том,что с/ф за ноябрь 2008
    так была ли проведена с/ф?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    32
    с/ф на приход товара от 2008г проведена,тк деятельность уже началась,а акты на аренду помнщ.проводились с момента подписания договора аренды,т.е. с 2009г

  13. #13
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,744
    Цитата Сообщение от veless Посмотреть сообщение
    с/ф на приход товара от 2008г проведена,
    А причем здесь аренда? товар получили, оприходовали, НДС предъявили. Все правильно. Или Вы НДС по счету-фактуре на аренду тоже предъявили?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    32
    В с/ф по ст169 НК ЮР.АДРЕС онже ФАКТИЧ.прописан по суте дела не имющий к данной фирме никакого отношения на тот момент,для регистрации фирмы они дали этот адрес(какой договор на аренду данного помещения для регистрации подавали никто не помнит,куда дели его-тоже),суть проверки ИФНС "завернуть"как можно больше входных с/ф,а унас получается,что на тот момент предоставлить контрагентам,и прописывать в своихс/ф данный юр.он же факт.адрес мы просто не имели права,за исходящие с/ф я не волнуюсь НДС к уплате никто естественно не уменьшит,но что делать с входными????

  15. #15
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,744
    Цитата Сообщение от veless Посмотреть сообщение
    на тот момент предоставлить контрагентам,и прописывать в своихс/ф данный юр.он же факт.адрес мы просто не имели права
    А какой должны были указывать, если, насколько я понимаю, этот адрес указан у вас в Уставе?
    Как вариант - заключить с момента регистрации договор о намерениях, на предоставление адреса.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    32
    Вот этот вариант мне нравится. Спасибо!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •