Организация начала функционировать нояб.2008,с/ф на входной НДС выписаны на юр.адрес он же факт.,но договор ареды оформлен позже с января 2009,сейчас хотят провести камералку по НДС,вопрос-примет ИФНС входной НДС к вычету или "завернут"с/ф и плакал наш входной НДС(в списке истребуемых документов дог.аренды в первых рядах),ЧТО ПРИДУМАТЬ ???