Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией. Ремонт проводит стороння организация. Формируется ОС-3. Сумма затрат на ремонт, указываемая в колонках 5 и 7 таблицы 2 отражается с НДС или без? С одной стороны вроде по смыслу нужно указывать с НДС. С другой стороны эти данные должны попасть в ОС-6, а там вроде НДС ни к чему. В тоже время колонки для выделения НДС в этой форме не предусмотрено. Наверное можно ее добавить и самому, но...
Вообщем кто как выходит из положения в данном случае?