Пожалуйста, нужет ответ!
Дело вот какое:
В феврале "Некая организация" перечислила иностр. организации предоплату за размещение рекламы в издаваемом ею жирнале.
Сама услуга, т.е. размещение рекламы, будет оказана в августе.
Вопросы:
1. Должна ли была "Некая организация" заплатить НДС с предоплаты иностр. орг-ции в феврале месяце??? Акт, с/фактура ведь будет в августе.
2. Счет-фактура в августе будет оформлена только в одном экземпляре???