Добрый день!
Подскажите, пожлуйста по ситуации:
За организацию А в счет поставщика в мае оплатила организация Б 10 тыс. руб., в т.ч НДС 18%. Поставщик предоставил документы в июне(услуга + с/ф) на организацию А.
Вопросы: как правильно документальнооформить оплату НДС и может ли организация А принять НДС к вычету в апреле? Нужно ли "переганять" НДС?