В конце года в регламенте отразили "незавершенку". При закрытии месяца декабря 06г. на сч 20 сальдо по этой незавершенке- нет, все списалось на сч 90,2. Как быть?
В конце года в регламенте отразили "незавершенку". При закрытии месяца декабря 06г. на сч 20 сальдо по этой незавершенке- нет, все списалось на сч 90,2. Как быть?
Вот ничего не понял.
ни диспозиции, ни вопроса.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Альба, проверьте по чему вы незавершенку повесили и где у вас затраты на 20 висели (виды номенклатуры и проч.)
материалы списала в производство, а акта приемки работ нет. С 2007 перешли на упрошенку. Обложила списанные в декабре материалы налогом на прибыль. Не знаю. верно ль?
видимо, ошибки в субконто в документе "НЗП"сальдо по этой незавершенке- нет, все списалось на сч 90,2
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)