×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Аноним
    Гость

    КДР какие числа указывать

    Запуталась совсем как заполнять КДР?
    Например,куплен товар в январе-выписана квитанция строгой отчетности.
    Продан товар в мае-получены деньги
    Значит расход в мае,а не в январе.Это я поняла.Только вот поставщик товара забыл выписать счет фактуру,а выписал позже в июне.Что теперь мне делать,этот НДС списывать тем числом когда выписана счет-фактура ?
    Я не работала на общей системе,но мне кажется бухгалтер допустил ошибку.Нас эта ошибка как то касается или нет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,128
    куплен товар в январе-выписана квитанция строгой отчетности
    какая такая квитанция??? Может быть просто товарная накладная?
    а выписал позже в июне
    какой датой выписал?
    И вообще, Вы на какой системе налогообложения?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Наша организация на УСН.А поставщик на общей системе бюджетник.Мы с ним рассчитываемся наличными,а он нам квитанцию вместо чека плюс накладная и копия приходника,вот все документы.Счет фактура выписана 20 июня.А квитанция 20 января.

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,128
    Ну раз Вы на УСН можете выкинуть эту счет-фактуру. Вот только квитанция вместо чека мне не нравится. У бюджетников конечно есть свои особенности, но что б торговать без ККМ??? Хотя, конечно, это скорее их проблемы, а не Ваши. Но нервы потрепать могут и Вам.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    А "входящий" НДС в таком случае списывают в расходы в январе? (на дату приобретения товара?)

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Как это выкинуть счет фактуру.Ведь НДС который я заплатила списываю в расходы согласно с-ф или все равно в каком документе он выделен?
    и все таки каким же числом списать?

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,128
    Счет-фактура - это документ для расчета НДС, а не для отнесения его на расходы в упрощенке.
    Не хотите выкидывать - не выкидываете, но и в расходы тогда НДС себе не ставьте. Потому что счет-фактура, выписанная в июне вместо января - это филькина грамота.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Если с-ф не является документом для отнесения в расходы суммы НДС,тогда почему я не могу отнести в расходы?

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,128
    Так я Вам и говорю - выкиньте ее и относите на расходы в январе. Оснований относить на расходы НДС в июне у Вас никаких нет.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    А что писать в строке расходы.Сумма НДС пишется отдельной строкой и номер документа я так поняла в моем случае квитанция?

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,128
    Да.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •