Запуталась совсем как заполнять КДР?
Например,куплен товар в январе-выписана квитанция строгой отчетности.
Продан товар в мае-получены деньги
Значит расход в мае,а не в январе.Это я поняла.Только вот поставщик товара забыл выписать счет фактуру,а выписал позже в июне.Что теперь мне делать,этот НДС списывать тем числом когда выписана счет-фактура ?
Я не работала на общей системе,но мне кажется бухгалтер допустил ошибку.Нас эта ошибка как то касается или нет?