Разъясните пожалуйста новичку, впервые сталкиваюсь с товарообменом. Правильно ли я понимаю:
1) ООО-1 реализовало товар ООО-2 на сумму 118р., в т.ч. НДС-18р.
2) ООО-1 тут же перечислило 18р. ООО-2
3) ООО-2 реализует товар ООО-1 на сумму 118р., в т.ч.НДС-18р.
4) ООО-2 пишет заявление о зачтении товара в счет долга и перечисляет НДС-18р ООО-1
Если все верно, подскажите плиз, как писать в платежке "назначение платежа" при перечислении суммы НДС?