Фирма была на упрощенке, в ноябре превысило 20 000 барьер, с октября на автомате переходит на обычную систему налогообложения. Надо ли переделывать с/ф за октябрь с указанием НДС и не будет ли фирма предъявляющих НДС на возмещение за октябрь-ноябрь проблем при перекрестной проверке?