Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Мы реализовали основное средство. Так получилось, что гос.регистрация перехода права собственности произошла в августе, а по акту мы его передали в сентябре. Я так поняла, что в налоговом учете мы базу по НДС и прибыли формируем в августе, а с баланса списываем по дате акта приема-передачи в сентябре, вот только засомневалась когда делать проводку Д62 К90 и, соответственно списание расходов, связанных с реализацией ОС (например расходов будущих периодов), августом или сентябрем?
И еще. Если мы получили прибыль от реализации ОС, то можем ее уменьшить на внереализационные расходы (проценты по займу, налог на имущество и т.п.) или нет? Заранее спасибо.