×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2006
    Сообщений
    3

    На какой счет и как закрывать 43 счет?

    Подскажите, пожалуйста, как закрывать 43 счет в 1c (остаток по дебету, в основном эта разница между учетной средней ценой и ценой поставки)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Вообще-то в 1С 43 закрывается в Д90 на момент отгрузки готовой продукции, а корректировка себестоимости делается операцией "закрытие месяца"
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2006
    Сообщений
    3

    продолжение

    остаток (копейки с + и с -) на дебете 43, но это готовая продукция не для продажи, а для передачи на другой объект внутри предприятия, поэтому у меня остается вопрос по закрытию 43 ( если на 90, то по моему мнению я должна закрыть в кредит 90.2.1 Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД или кредит Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД) Честно говоря, я вообще не бухгалтер, а работаю без спасательного круга. Не могу понять логически куда закрывать правильно. Пожалуйста, кто может помочь, чирикните ответ.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не могу понять логически куда закрывать правильно
    А что значит "объект внутри предприятия"? Что с готовой продукцией на этом объекте происходит?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2006
    Сообщений
    3
    Вопрос
    На какой счет и как закрывать 43 счет?

    Подскажите, пожалуйста, как закрывать 43 счет в 1c (остаток по дебету, в основном эта разница между учетной средней ценой и ценой поставки)?

    Ответ
    Вообще-то в 1С 43 закрывается в Д90 на момент отгрузки готовой продукции, а корректировка себестоимости делается операцией "закрытие месяца"

    Продолжение вопроса
    остаток (копейки с + и с -) на дебете 43, но это готовая продукция не для продажи, а для передачи на другой объект внутри предприятия, поэтому у меня остается вопрос по закрытию 43 ( если на 90, то по моему мнению я должна закрыть в кредит 90.2.1 Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД или кредит Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД) Честно говоря, я вообще не бухгалтер, а работаю без спасательного круга. Не могу понять логически куда закрывать правильно. Пожалуйста, кто может помочь, чирикните ответ.

    Для Тони отвечаю - это строительное предприятие. В цеху собирается продукция - ее стоимость отражается на 43 счете, а затем передается на строительный объект (нашего же предприятия) по себестоимости.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В цеху собирается продукция
    а затем передается на строительный объект
    Так вы потом в строительстве своего же объекта ее используете? Извините за занудство, но это может быть 23-25 счет, может быть вы сами производите кирпич, передаете на стройку и сами же строите из него дом.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •