Уважаемые коллеги! Напомните, плз.
Предположим, по итогам Iкв не умещались в норматив, а по итогам IIкв проходим. Я сторнирую затраты, ранее отнесенные на сч.91. А что вы делаете с НДС, ранее тоже отправленным на сч.91? Какие-то смутные воспоминания у меня (правда не первой свежести, может чего изменилось), что против возмещения НДС после "перерасчета" по представительским налоговые не имели ничего против, а по рекламным - как сразу отнесли, так и оставлять. Есть какие-то письма уважаемых инстанций?![]()