×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Burime
    Гость

    Вопрос НДС по нормируемым (и я туда же :) )

    Уважаемые коллеги! Напомните, плз.
    Предположим, по итогам Iкв не умещались в норматив, а по итогам IIкв проходим. Я сторнирую затраты, ранее отнесенные на сч.91. А что вы делаете с НДС, ранее тоже отправленным на сч.91? Какие-то смутные воспоминания у меня (правда не первой свежести, может чего изменилось), что против возмещения НДС после "перерасчета" по представительским налоговые не имели ничего против, а по рекламным - как сразу отнесли, так и оставлять. Есть какие-то письма уважаемых инстанций?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Письмо МФ от 11.11.04 № 03-04-11/201
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Burime
    Гость
    mvf, спасибо Вам большое!
    Но, вот, в итоге-то - как делать? (т.е. опять же конкретной позиции нет: по логике одно, но елси следовать позиции Минфина в этом письме, то принимать к возмещению НДС по расходам, которые были сверхнормативными ранее, а сейчас укладываются в норму нельзя)

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Нуу, што тут сказать... Не можете не соглашаться - соглашайтесь.
    Best regards, Михаил

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •