Всем здравствуйте!
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101), Управление корпоративными финансами, редакция 1.6 (1.6.12.4).
НО в данном случае, вопрос по работе 1С 8.1 вцелом, это не относится к разработкам Раруса.
Закрываю месяц, после проведения документа получаю, что в Дебет счет 90.01.1 попадает некая сумма, которой там быть не должно, конкретно по проводкам:
"Закрытие месяца":
Д 90.02.1 К 20.01 - 1 500 000 рублей - С этим я согласна, т.к. это списание прямых расходов, накопленных на б/счете 20.01 - Верно!
Д 90.01.1 К 20.01 - 1 000 рублей - Неверно!!! Не должно быть списания в Дт б/счета 90.01.1
Что я сделала:
1. Просмотрела документы реализации, чтобы ненароком не было механической ошибки по отражению расходов от реализации на счете 90.01.1 вместо 90.02.1 - все верно
2. Проверила по каждой статье на счете 20.01 Счета учета номенклатуры, счета учета доходов и расходов БУ проставлены верно!
3. Документ "Закрытие месяца" стоит последним.
4. Счета учета номенклатуры из Документов "Реализация товаров и услуг" тоже проставлены. Еще на раз проверила все.
Что я еще не учитываю? Может еще что-то не заполнила в настройках прогаммы?
Помогите пожалуйста.


Ответить с цитированием