Подскажите, пожалуйста, как раздельно учитывать входящий НДС для МПЗ, использумых одновремено для деятельности облагаемой ОСН и деятельности по ЕНВД в программе 1С и как быть со с/ф, ведь сумма, указанная в них, будет отличаться от суммы, предъявленной к вычету