×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Ирина81
    Гость

    Срок списания РБП.

    Добрый день!
    Фирма была открыта в начале октября 2005 г. Агентская деятельность. В октябре-ноябре выручки не было. За ноябрь начислена заработная плата. Отнесла ее на расходы будущих периодов. В конце декабря были подписаны акты на агентское вознаграждение. Оплата по ним поступила только в январе. Прибыль по начислению. Можно ли ноябрьские расходы (в данном случае зарплата, которая на сч.97) списывать не единовременно, когда была получена выручка, а равномерно, указав срок списания в приказе или в учетной политике? какой срок можно установить? Регламентируются ли сроки списания расходов будущих периодов?

  2. #2
    Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    Зарплата - на РБП? Интересное решение...

  3. #3
    Ирина81
    Гость
    Это я такой вывод сделала из этой статьи, не правильно???

    http://www.klerk.ru/articles/?9488

    Подскажите тогда пожалуйсто как правильно сделать, я просто впервые делаю годовой отчет.

  4. #4
    Ирина81
    Гость
    Я в ноябре сделала такие проводки
    44.3 70 начислила зп
    44.3 69 начислила налоги
    потом в конце месяца списала эту сумму на сч. 97, т.к. выручки не было в этом месяце
    97 44.3

    и в декабре первый раз появилась выручка

    44.3 97

    и 31.12 сделала проводку

    90.7.1 44.3

    Если не правильно, подскажите как лучше сделать. Буду вам очень благодарна.

  5. #5
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Это я такой вывод сделала из этой статьи, не правильно???
    А что вас в этой статье натолкнуло на подобный вывод? Там же есть:
    Косвенные расходы также можно учесть в том периоде, когда они были произведены. Получила ли фирма в этом периоде доход, значения не имеет (см. п. 1 письма МНС от 10 сентября 2002 г. № 02-5-11/202-АД088).

    подскажите как лучше сделать.
    исключить:
    97 44.3

    и в декабре первый раз появилась выручка

    44.3 97
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  6. #6
    Ирина81
    Гость

    Помогите

    Спасибо большое за понимание и за ответы.
    Дело в том, что я изначально так и сделала, но при закрытии месяца 1С ругается и пишет, что не было выручки и счет 44.3 не может закрыть.
    Когда ввела закрытие сч. 44 вручную, в декабре появилась эта сумма красненькая. как тут быть???

  7. #7
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    в декабре появилась эта сумма красненькая
    За счет чего? В декабре автоматом закрывает больше?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  8. #8
    Ирина81
    Гость

    Смешно

    ЛО, спасибо огромное Вам, кажется все получилось.
    Дай вам Бог счастья!!!! ))

  9. #9
    Ирина81
    Гость
    Нет все таки, эта сумма на начало декабря переносится красная.
    Пока не могу понять почему. Но наверно да в декабре делаю закрытие месяца автоматом и получается дважды учитывает???

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •