×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    140

    Учет НДС на УСН

    Была вчера на лекции по гл 26.2. На вопросы не отвечали, только читали кодекс и давали разъяснения. Мимоходом промелькнуло, что НДС по ОС увеличивает стоимость ОС, а по товарам и услугам НДС относится на расходы, т.е., как я понимаю, учитываются на счетах БУ без НДС, а НДС списывается на расходы (сч.20,26,44 и т.д.)
    А как вы ведете учет НДС по товарам и услугам?

  2. #2
    многостаночник офисный Аватар для Меламори
    Регистрация
    29.09.2004
    Сообщений
    1,366
    LIZI, Это, наверное, вам для КДР сказали...
    Вообще-то при УСН бу не ведется, а если его вести, то так, как хочется. В первоначальную стоимость ОС НДС включается как невозмещаемый налог, по всему остальному - на расходы, т.к. в КДР отдельный строкой выделяется. ИМХО, так
    Всему училась понемногу...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    140
    Бу не ведется, но рекомендуют его вести, т.к. в любой момент можно утратить право на УСН. Так что лучше БУ вести, тем более привычно. А разве по МТЦ в стоимость не включается как невозмещаемый налог?

  4. #4
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Вообще-то при УСН бу не ведется, а если его вести, то так, как хочется.
    БУ по ОС и НМА как раз ведется "как положено".

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2006
    Сообщений
    90
    Я тоже хочу по УСН вести б/у максимально приближенно к полноценному. Но делать поправку на УСН все равно придется. Волнует тот же вопрос: куда девать входной НДС по ТМЦ, если это отдельный вид расхода? Может на 19? А при реализации товара куда? На 90 или 91? Подскажите, люди, кто для себя эту систему уже отработал...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    140
    Я не отработала, но собираюсь на счета расходов, т.е. 20, 26, 41 и т.д.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2006
    Сообщений
    272
    Включайте в стоимость ТМЦ , это отдельный вид расхода для НУ , а для БУ просто увеличивает стоимость.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    140
    Все таки увеличивает стоимость? Ну правильно, БУ - это положения, ПБУ 6,5. Там четко сказано, что невозмещаемые налоги увеличивают стоимость. Тогда НДС отдельно выделяется при заполнении КДиР?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2006
    Сообщений
    272
    НДС в КДиР отдельно выделяется в любом случае, где бы вы его не учитывали в БУ.

  10. #10
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    НДС в КДиР отдельно выделяется в любом случае, где бы вы его не учитывали в БУ.
    Не факт. Ст.346.16 выделяет НДС только для товаров (работ, услуг). Но не для ОС.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2006
    Сообщений
    272
    Я и говорю о Т.Р.У , не придирайтесь.

  12. #12
    Клерк Аватар для Kekki
    Регистрация
    04.08.2005
    Сообщений
    51
    А как в 1С упрощенке выделять НДС по ТМЦ отдельной строкой? Поступление вводится документом.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2006
    Сообщений
    272
    Автоматически должен выделяться на забалансовом счете.По крайней мере у меня так.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •