Добрый день! В первом квартале 2008 года ошибочно дважды была проведена с/ф на услуги (НДС не обл), в октябре ошибку обнаружили и сделали сторнировочные записи 01.10.08г. Уточненную декларацию за 1 квартал 2008 по НП НЕ подавали. По итогам отчетных и налогового периода налога к уплате нет, т.к. рассчитанный налог был уменьшен на сумму убытков прошлых лет. Сейчас у нас выездная проверка и есть опасения, что по описанной ситуации могут применить санкции. Хотелось бы знать к чему готовиться (какие санкции могут применить) и как минимизировать затраты???