×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Rimskaya
    Гость

    Эврика Не могу никак сообразить...

    Подскажите плиз, как в 1С сделать списание по К44?
    Только операцией введеной вручную? или все таки есть какой то другой выход?
    И еще...
    НДС по оплате,
    как мне сделать так чтобы книга покупок/продаж по оплате формировалась, а не по отгрузке?
    В учетной политике стоит "по оплате" (я имею ввиду 2005 г.), но книга покупок/продаж формируется по дате отгрузки, а не по дате оплаты...

  2. #2
    Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    как в 1С сделать списание по К44?
    А что это такое ?
    Закрыть 44 счет - это в "Закрытии месяца" ...
    НДС по оплате,
    Историю константы - смотрим, раз ...
    Смортрим счет в СчФ - два ...

  3. #3
    Rimskaya
    Гость
    Вот что мне пишет при закрытии месяца по сч. 44.1.3!
    Проведение документа Закрытие месяца № 0000017 от 31.12.05
    Закрытие счета 44.1.3. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов.
    "Счет 44.1.3 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
    База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов"
    Документ не проведен!

  4. #4
    Rimskaya
    Гость
    в константах стоит по оплате, счет в сч.-ф. 68.2, если оплатили, и 76Н-если не оплатили

  5. #5
    Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    Счет 44.1.3 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
    База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов
    Читаем эту фразу - тут все написано !!!
    счет в сч.-ф. 68.2, если оплатили, и 76Н-если не оплатили
    Не правильно .... Читаем описание по формированию ...

  6. #6
    Rimskaya
    Гость
    ЭТО ЧТО ЛИ?
    Документом «Счет-фактура выданный» налоги могут быть
    начислены по кредиту соответствующего субсчета счета
    68 «Налоги и сборы» или по кредиту счета 76.Н «Отложенные
    налоги».
    Если я ставлю во всех оплаченных сч.-ф. 68.2 то получается не совсем то что мне надо... например:
    1. Отгрузили в сентябре, а оплатили в октябре, а НДС у меня учитывается все равно в сентябре, даже если я ставлю дату оплаты! Получается путанница!

  7. #7
    Катькин
    Гость
    Если НДС по оплата, то когда выставляешь счет-фактуру, стовишь сч. 76Н, если по "отгрузке", то ставишь 68.2, но если вам обновили 1С, то программа автоматически поставит Вам счет-фактуру по отгрузке за декабрь месяц, но НДС за декабрь все уже сдали, а по-поводу сч. 44, у Вас в тот период была выручка или нет, если выручки нет, то автоматически программа не закроет этот счет, можно сделать проводки вручную, списать расходы на сч. 90.

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,584
    Если я ставлю во всех оплаченных сч.-ф. 68.2 то получается не совсем то что мне надо... например:
    Rimskaya, не надо трогать счет-фактуры. Все на 76.Н при выписке и потом их больше не редактируют.

  9. #9
    Rimskaya
    Гость
    Всем спасибо! Я уже разобралась, и теперь у меня все сходится:-)))

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •