Подскажите, как расчетной ведомости для ФСС отразить регресс? Насколько я знаю, при принятии отчета работники ФСС умножают указанную налогову базу (стр. 3 таблицы 1) на 3,2% и получают сумму начисленного ЕСН в части ФСС.
Или суммы подлежащие регрессу надо указывать где-то отдельно? Совсем запуталась.