Уважаемые! Командировочник отчитался за проживание в гостинице след. документами:
1. квитанция унифицированной формы утв. МинФином РФ от 20.04.95 №16-00-30-35 (в консультанте посмотрела - форма действующая), но она НЕ ТИПОГРАФСКАЯ, т.е. напечатана на принтере, судя по всему. НДС выделен.
2. Кассовый чек. НДС не выделен.
Внимание, вопрос: могу я поставить НДС к возмещению???