×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аня
    Гость

    представительство и НДС

    Мы являемся представительством иностранной фирмы.Никакой деятельности не ведем,получаем деньги на оплату аренды и зар.платы,услуг и т.п..
    За услуги оплачиваем НДС. Этот НДС мы вешаем на 19 счет.Возмещать этот НДС нечем ,т.к. деятельности никакой нет.
    Сумма на 19 счете растет.
    Посоветуйте, что нам с ней делать?Списывается ли она куда-нибудь? или как-то возмещается?.Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Если вы не являетесь плательщиком НДС, то сумма НДС включается в затраты. Если вы являетесь плательщиком НДС, то НДС за услуги можно ставить к возмещению и требовать к возврату от налоговой.
    Демидова Татьяна

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2002
    Сообщений
    53
    НДС списывается за счёт средств финансирования (79счёт).

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Татьяна, подскажите пожалуйста, где можно прочитать являемся ли мы плательщиками НДС или нет?

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •