Мы являемся представительством иностранной фирмы.Никакой деятельности не ведем,получаем деньги на оплату аренды и зар.платы,услуг и т.п..
За услуги оплачиваем НДС. Этот НДС мы вешаем на 19 счет.Возмещать этот НДС нечем ,т.к. деятельности никакой нет.
Сумма на 19 счете растет.
Посоветуйте, что нам с ней делать?Списывается ли она куда-нибудь? или как-то возмещается?.Спасибо.