Добрый вечер!
у нас ФГУП, вышестоящая организация перечисляет нам средства, так называемые календарные платежи. В назначении платежа выделен НДС.
Они нам должны выписать счет-фактуру, как я понимаю (раз выделен НДС).
Мне этот НДС платить в бюджет в том месяце, в котором выписан счет-фактура?
Или может быть мне брать часть этого НДС к уплате тогда, когда мы начнем эти деньги перечислять сторонним фирмам за услуги? (тратить) Т.е. у меня одновременно одна и та же сумма НДС пойдет и к уплате и к возмещению.
Как поступают с бюджетными деньгами? Как оформлять бюджетные деньги? И какие документы мне должна предоставить вышестоящая организация?
Заранее благодарю.