Товар приобрели в январе, оплатили. НДС весь взяли в зачет в январе. В апреле часть этого товара отгрузили на экспорт. Что делаем с НДС ? - часть НДС, кот. приходится на экспортный товар восстанавливаем обратной проводкой 19 68 и отражаем в книге покупок. За какой месяц отражать это "сторно" в декларации по НДС - в январе или апреле?