Есть производство, есть магазин и столовая с буфетом (все в одном месте). магазин и буфет на ЕНВД. остальное под НДС.
Пришла налоговая (выездная проверка), кроме того были разъяснения нижестоящей налоговой, что в таком случае надо подавать две декларации НДС- одну по производству, одну- по столовой.
Кто то согласен с таким раскладом?
Это мне показалось бредом. А вдруг вышестоящая налоговая нижестоящей по шапке даст. что тогда?